索引号: 47239982/201911-00004 主题分类: 机构职能
发文机构: 盐亭县审计局 发文日期: 2023-08-14
文号: 关键词: 审计局

审计局职能职责

2023-08-14 16:56文章来源: 盐亭县审计局
字体:【    】 打印

     县审计局贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。

     一、主要职责

  (一)主管全县审计工作。负责对县本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任(任中)审计,对国家和省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,组织开展对政府投资重大建设项目稽察。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。 

   (二)贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。拟订审计工作有关规范性文件并组织实施。制定并组织实施全县专业领域审计工作规划。参与拟订全县财政经济及相关规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。  

   (三)向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县政府和省审计厅、市审计局提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县级有关部门,乡镇党委、政府,街道党工委、办事处通报审计情况和审计结果。 

  (四)审计下列事项,依法出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理、处罚的建议,包括国家和上级有关重大政策措施贯彻落实情况;县级预算执行情况和其他财政收支,县级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;乡镇财政决算审计;使用财政资金的事业单位(含下属单位)和社会团体的财务收支;政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有企业和地方金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,县政府及有关部门驻外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金以及其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。 

   (五)按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计,对县出资企业领导干部经济责任审计。 

  (六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。  

   (七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提起行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。 

 (八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。    (九)指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织建设和维护审计信息系统。 

  (十)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。 

 (十一)完成县委、县政府交办的其他任务。 

    二、内设机构

   (一)办公室

    负责文电、会务、档案、机要、财务、机构编制、人事、党建、安全、国有资产管理等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、信访、综合性文稿、审计统计和史志编纂等工作。负责拟订和组织实施年度审计项目计划。负责处理县委审计办日常事务。组织办理人大代表建议、政协委员提案。联系特约审计员。完成领导交办的其他工作。

   (二)法规股

    负责机关有关规范性文件的合法性审查、行政应诉及本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。审核有关审计业务事项,监督检查各业务股室(审计组)的审计业务质量,纠正各业务股室(审计组)违反国家规定作出的审计决定。负责审计结论性事项、审计建议事项和自行纠正事项的整改监督。负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。组织协调对社会审计机构出具的依法属于审计机关监督对象的相关审计报告进行核查。组织开展普法宣传、依法行政等法治工作。指导本单位综合行政执法工作。承担相关业务审计或专项审计调查工作。完成领导交办的其他工作。

   (三)财政审计股

     组织审计县本级预算执行情况、决算草案和其他财政收支,各级财政转移支付资金;组织开展乡镇财政决算审计;负责监督检查财税法规、政策的执行情况;检查财政收支和国有资产经营管理中存在的重大问题,提出加强财政监督和国有资产管理的政策建议。组织实施对国家和省、市县有关重大政策措施贯彻落实情况的跟踪审计工作。组织审计业务电子数据的采集、验收、整理和管理;实施大数据审计和综合分析利用;承担相关业务审计或专项审计调查工作。完成领导交办的其他工作。

    (四)经济责任与资源环境审计股

     组织对县管党政主要领导干部的经济责任审计。组织对县属国有及国有资本占控股或主导地位企业领导干部的经济责任审计。组织开展县管党政主要领导干部自然资源资产离任(任中)审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。承担相关业务审计或专项审计调查工作。完成领导交办的其他工作。

    (五)行政事业与企业审计股

   组织对县级部门及直属单位预算执行、其他财政(财务)收支及决算草案进行审计(审签),开展相关专项审计调查。组织审计县属国有及国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益以及财务收支。承担县出资企业监事会的职责。推动建立健全内部审计制度,对内部审计机构进行业务指导,监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业务质量。承担相关业务审计或专项审计调查工作。完成领导交办的其他工作。

   (六)固定资产投资与外资运用审计股

组织开展政府投资、以政府投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目,农业农村和扶贫开发等以及其他相关公共资金建设项目预算执行情况及决算的审计和稽察工作。组织审计县属国有企业、国有资本占控股或主导地位的企业的境外国有资产投资、运营和管理情况,县政府或县政府有关部门驻外非经营性机构的财务收支以及国际组织和外国政府援助、贷款项目。承担相关业务审计或专项审计调查工作。完成领导交办的其他工作。

   (七)农业与社保金融审计股

    组织对农业农村、扶贫开发等以及其他相关公共资金和其他财政财务收支进行审计。组织审计社会保障资金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金以及其他有关基金、资金的财务收支。组织审计县属国有金融机构和县政府规定的国有资本占控股或主导地位金融机构的资产、负债和损益,县属国有金融机构境外国有资产投资、运营和管理情况,以及金融管理部门预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支。承担相关业务审计或专项审计调查工作。完成领导交办的其他工作。

  (八)下属审计信息中心为事业单位

  负责审计信息网络的运行管理,提供审计信息技术服务,做好审计“金审工程”和联网平台建设相关工作。承担相关业务审计或专项审计调查工作。完成领导交办的其他工作。(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案、后勤保障等机关日常运转工作。

   三、领导简介

   赵  刚 党组书记、局长

   陈向阳 党组成员、副局长

   任  春 党组成员、副局长 

   任继伟  党组成员

    四、办公地址及联系方式

    办公地址:盐亭县云溪镇指南新区社保大楼5

    邮编:621600

    办公时间:上午09:00-12:00;下午13:00-17:00(周一至周五,节假日除外)

   联系方式:0816-7120078


浏览次数: