2020年度四川省盐亭县凤灵街道办事处部门预算(补充说明)
一、预算收支增减变化情况说明
2020年凤灵街道收入预算总额为1424.2378万元,比上年减少 848.5197 万元,减少 37.33 %。其中:当年财政拨款收入1424.2378万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1424.2378万元,比上年减少 848.5197 万元,减少 37.33 %。其中:一般公共服务342.6722万元,比上年增加 11.2422 万元,增长 3.39 %;国防支出2.00万元,比上年增加 2 万元;公共安全50.00万元,比上年增加 10 万元,增长 25 %;社会保障和就业736.7234万元,比上年减少 634.5705 万元,减少 46.28 %;卫生健康18.5959万元,比上年增加6.1376 万元,增加 49.27 %;节能环保10.00万元,比上年增加10 万元;城乡社区支出165.00万元,比上年减少 240.85 万元,减少 59.34 %;农林水支出70.0557万元,比上年减少16.1308 万元,减少 18.72 %;住房保障支出29.1906万元,比上年增加3.6518 万元,增加 14.30 %。
二、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费预算36万元,比上年减少26.4万元。主要用于街道日常公用经费。
三、政府采购安排情况说明
当年没有政府采购计划。
四、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,我单位资产总额1419.36万元。其中流动资产 1297.24万元,占资产总额91.40%;固定资产122.11万元,占资产总额8.60%;在建工程0万元,无形资产0万元。固定资产当中,房屋构筑物80.75万元,公务用车0辆,其他固定资产41.36万元。
五、预算编制目录
目录
六、名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。
10、农林水支出(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。
11、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。